從有效性、充分性和適宜性對本企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價(jià),同時(shí)還包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 內審是為了驗證質(zhì)量管理體系符合標準要求,得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。具體步驟如下:
1)由管理者代表組織內審小組,對管理體系文件的符合性、適宜性進(jìn)行審核;
2)對管理體系文件的使用、保管等情況進(jìn)行審核;
3)檢查與管理體系有關(guān)的各個(gè)部門(mén)對管理體系文件的執行情況;
4)檢查各部門(mén)對管理體系文件規定的記錄的使用和保管情況。
5)現場(chǎng)檢查。
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